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【多选题】

《华夏银行内部控制管理办法》制定依据包括哪些?()

A.
《商业银行内部控制指引》
B.
《公司法》
C.
《企业内部控制基本规范》
D.
《反洗钱法》
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参考答案:
举一反三

【单选题】银行内部审计的目标不包括()。

A.
改善银行业金融机构的运营,增加价值
B.
保证商业银行发展战略和经营目标的实现
C.
在银行业金融机构风险框架内,促使风险控制在可接受水平
D.
保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行

【多选题】《华夏银行内部控制管理办法》制定依据包括哪些?()

A.
《商业银行内部控制指引》
B.
《公司法》
C.
《企业内部控制基本规范》
D.
《反洗钱法》

【单选题】内部审计属于内部控制要素中的()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
对内部控制的监督

【多选题】银行内部资源分析的主要内容包括( )。

A.
业务电子化的程度
B.
资讯资源
C.
市场营销部门的能力
D.
人力资源
E.
研究开发资源

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

【单选题】在对持票人保贴的商业承兑汇票保贴业务中,华夏银行对于承兑人()。

A.
进行一般授信
B.
按照特别授信处理
C.
不占用承兑人授信额度
D.
以上均不对

【单选题】内部控制的控制环境不包括()

A.
组织结构
B.
职权与责任的分配
C.
交易授权
D.
人力资源政策与实务

【单选题】商业银行内部审计的主要内容不包括( )。

A.
风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B.
会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.
内部控制的健全性和有效性
D.
适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求

【多选题】商业银行内部审计的组织架构包括( )。

A.
董事会
B.
审计委员会
C.
内部审计部门
D.
首席审计官
E.
内部审计人员

【多选题】银行内部控制的五大要素包括()

A.
内部控制环境
B.
风险识别与评估
C.
内部控制措施
D.
信息交流与反馈
E.
监督评价与纠正
F.
考核激励与惩罚

【单选题】管理人内部控制的内部环境因素不包括()

A.
内控文化
B.
风险分析
C.
治理结构
D.
人力资源政策

【单选题】下列不属于内部控制组成要素的是( )。

A.
内部环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息系统

【多选题】内部控制的五要素包括()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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D.
保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行
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A.
《商业银行内部控制指引》
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《公司法》
C.
《企业内部控制基本规范》
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《反洗钱法》
【单选题】内部审计属于内部控制要素中的()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
对内部控制的监督
【多选题】银行内部资源分析的主要内容包括( )。
A.
业务电子化的程度
B.
资讯资源
C.
市场营销部门的能力
D.
人力资源
E.
研究开发资源
【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。
A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
【单选题】在对持票人保贴的商业承兑汇票保贴业务中,华夏银行对于承兑人()。
A.
进行一般授信
B.
按照特别授信处理
C.
不占用承兑人授信额度
D.
以上均不对
【多选题】华夏银行理财业务人员具备以下哪些()资格方可销售理财产品。
A.
AFP
B.
CFP
C.
理财上岗资格证书
D.
银行业个人理财从业资格证书
【单选题】内部控制的控制环境不包括()
A.
组织结构
B.
职权与责任的分配
C.
交易授权
D.
人力资源政策与实务
【单选题】商业银行内部审计的主要内容不包括( )。
A.
风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B.
会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.
内部控制的健全性和有效性
D.
适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求
【多选题】商业银行内部审计的组织架构包括( )。
A.
董事会
B.
审计委员会
C.
内部审计部门
D.
首席审计官
E.
内部审计人员
【多选题】银行内部控制的五大要素包括()
A.
内部控制环境
B.
风险识别与评估
C.
内部控制措施
D.
信息交流与反馈
E.
监督评价与纠正
F.
考核激励与惩罚
【单选题】管理人内部控制的内部环境因素不包括()
A.
内控文化
B.
风险分析
C.
治理结构
D.
人力资源政策
【单选题】下列不属于内部控制组成要素的是( )。
A.
内部环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息系统
【多选题】内部控制的五要素包括()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督
【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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