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【单选题】

根据《中国民生银行内部对账工作制度(试行)》(民银发[2010]109号),内部对账的周期分为()三种

A.
半年、月度、每日对账
B.
半年、季度、月度对账
C.
年度、半年、月度对账
D.
半年、季度、每日对账
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参考答案:
举一反三

【单选题】银行内部审计的目标不包括()。

A.
改善银行业金融机构的运营,增加价值
B.
保证商业银行发展战略和经营目标的实现
C.
在银行业金融机构风险框架内,促使风险控制在可接受水平
D.
保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行

【多选题】商业银行内部筹集资本的优点包括( )

A.
成本较低
B.
无固定的股息负担
C.
无固定的偿还期
D.
股东免缴个人所得税
E.
不会使股东控制权削弱

【多选题】下列属于商业银行内部信息的有( )。

A.
人员信息
B.
财务信息
C.
经营信息
D.
行业信息
E.
监管信息

【多选题】银行内部资源分析的主要内容包括( )。

A.
业务电子化的程度
B.
资讯资源
C.
市场营销部门的能力
D.
人力资源
E.
研究开发资源

【单选题】关于中药调剂工作制度叙述错误的是

A.
非当日处方如医师未特殊注明可以调配
B.
审方计价人员无权修改医师处方
C.
计价时应使用黑色或蓝色钢笔、圆珠笔
D.
调配人员对所调配的饮片质量负有检查的责任
E.
一张处方可由多人调配以提高效率

【单选题】商业银行内部审计的主要内容不包括( )。

A.
风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B.
会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.
内部控制的健全性和有效性
D.
适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求

【多选题】商业银行内部审计的组织架构包括( )。

A.
董事会
B.
审计委员会
C.
内部审计部门
D.
首席审计官
E.
内部审计人员

【多选题】银行内部控制的五大要素包括()

A.
内部控制环境
B.
风险识别与评估
C.
内部控制措施
D.
信息交流与反馈
E.
监督评价与纠正
F.
考核激励与惩罚
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D.
保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行
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A.
成本较低
B.
无固定的股息负担
C.
无固定的偿还期
D.
股东免缴个人所得税
E.
不会使股东控制权削弱
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A.
人员信息
B.
财务信息
C.
经营信息
D.
行业信息
E.
监管信息
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A.
业务电子化的程度
B.
资讯资源
C.
市场营销部门的能力
D.
人力资源
E.
研究开发资源
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A.
非当日处方如医师未特殊注明可以调配
B.
审方计价人员无权修改医师处方
C.
计价时应使用黑色或蓝色钢笔、圆珠笔
D.
调配人员对所调配的饮片质量负有检查的责任
E.
一张处方可由多人调配以提高效率
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风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B.
会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.
内部控制的健全性和有效性
D.
适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求
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A.
董事会
B.
审计委员会
C.
内部审计部门
D.
首席审计官
E.
内部审计人员
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内部控制环境
B.
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C.
内部控制措施
D.
信息交流与反馈
E.
监督评价与纠正
F.
考核激励与惩罚
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