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【单选题】
内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是:()
A.
审计实施阶段
B.
审计计划阶段
C.
审计报告阶段
D.
后续跟踪阶段
题目标签:
内部控制
审计证据
业务活动
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参考答案:
举一反三
【单选题】内部审计属于内部控制要素中的()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
对内部控制的监督
查看完整题目与答案
【多选题】下列事项中,属于初步业务活动的有()。
A.
了解被审计单位及其环境,包括了解内部控制
B.
评价注册会计师遵守职业道德要求的情况
C.
实施与审计准则一致的关于对被审计单位财务报表审计的质量控制程序
D.
注册会计师就审计业务约定条款与被审计单位达成一致意见
查看完整题目与答案
审计计划综合练习考试题目
【多选题】下列工作环节归属于投资业务活动的有
A.
计算借款利息
B.
取得投资收益
C.
转让证券或收回投资
D.
偿还借款本金
E.
审批授权
查看完整题目与答案
【简答题】判断审计证据是否充分考虑的因素?
查看完整题目与答案
【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。
A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
查看完整题目与答案
【多选题】下列关于生产与存货循环的业务活动的说法,错误的有()。
A.
生产计划部门的职责是根据客户订购单或者对销售预测和产品需求的分析来决定生产授权。如决定授权生产,即签发预先顺序编号的生产通知单并编制材料需求报告
B.
仓库部门的责任是根据从生产部门收到的领料单发出原材料。领料单可以一料一单,通常需一式四联
C.
生产部门在收到生产通知单及领取原材料后,便将生产任务分解到每一个生产工人,并将所领取的原材料交给生产工人,据以执行生产任务
D.
为了正确核算并有效控制产品成本,必须建立健全成本会计制度,将生产控制和费用核算有机结合在一起
查看完整题目与答案
审计>第三章生产与存货循环的审计考试题目
【单选题】下列审计证据的可靠性最强的是( )。
A.
客 户的销售发票副本
B.
客户计算出来的每股收益
C.
银行寄给客户的银行对账单
D.
注册会计师直接收回的询证函
查看完整题目与答案
【单选题】下列不属于筹资所涉及的主要业务活动的是()。
A.
审批授权
B.
签订合同或协议
C.
取得投资收益
D.
计算利息或股利
查看完整题目与答案
【多选题】注册会计师可以运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。
A.
内部控制的执行
B.
内部控制的设计
C.
被审计单位人员执行的存货盘点
D.
业务经营活动
查看完整题目与答案
【单选题】内部控制的控制环境不包括()
A.
组织结构
B.
职权与责任的分配
C.
交易授权
D.
人力资源政策与实务
查看完整题目与答案
【简答题】商业银行部门自律监管在内部控制中的地位与作用?
查看完整题目与答案
【单选题】下列各项中,不属于审计项目初步业务活动的是( )。 [2012/ 初步业务活动内容 ]
A.
针对接受或保持客户关系和业务委托的评估程序
B.
确定项目组成员及拟利用的专家
C.
评价遵守职业道德守则的情况
D.
签署审计业务约定书
查看完整题目与答案
【多选题】亚洲开发银行的业务活动主要包括:( )
A.
提供贷款
B.
促进经济发展
C.
技术援助
D.
参与股本投资
查看完整题目与答案
【单选题】下列不属于销售与收款循环主要业务活动的是()。
A.
验收商品
B.
接受客户订单
C.
注销坏账
D.
批准赊销信用
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【多选题】注册会计师应当在 ( ) 环节开展初步业务活动。
A.
了解被审计单位及其环境,包括了解内部拉制
B.
针对保持容户关系和具体审计业务实范相应的质量控制程序
C.
评价遵守相关职业道德规范的情况
D.
就审计业务约定条款达成一致意见
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【多选题】初步业务活动包括
A.
初步了解 被审计单位及其环境
B.
评价被审计单位的管理层 治理层是否诚信
C.
评价会计师事务所与注册会计师遵守职业道德的情况
D.
签订或修改审计业务约定书
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【单选题】管理人内部控制的内部环境因素不包括()
A.
内控文化
B.
风险分析
C.
治理结构
D.
人力资源政策
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【单选题】下列不属于内部控制组成要素的是( )。
A.
内部环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息系统
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【多选题】内部控制的五要素包括()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督
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【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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相关题目:
【单选题】内部审计属于内部控制要素中的()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
对内部控制的监督
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【多选题】下列事项中,属于初步业务活动的有()。
A.
了解被审计单位及其环境,包括了解内部控制
B.
评价注册会计师遵守职业道德要求的情况
C.
实施与审计准则一致的关于对被审计单位财务报表审计的质量控制程序
D.
注册会计师就审计业务约定条款与被审计单位达成一致意见
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审计计划综合练习考试题目
【多选题】下列工作环节归属于投资业务活动的有
A.
计算借款利息
B.
取得投资收益
C.
转让证券或收回投资
D.
偿还借款本金
E.
审批授权
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【简答题】判断审计证据是否充分考虑的因素?
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【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。
A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
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【多选题】下列关于生产与存货循环的业务活动的说法,错误的有()。
A.
生产计划部门的职责是根据客户订购单或者对销售预测和产品需求的分析来决定生产授权。如决定授权生产,即签发预先顺序编号的生产通知单并编制材料需求报告
B.
仓库部门的责任是根据从生产部门收到的领料单发出原材料。领料单可以一料一单,通常需一式四联
C.
生产部门在收到生产通知单及领取原材料后,便将生产任务分解到每一个生产工人,并将所领取的原材料交给生产工人,据以执行生产任务
D.
为了正确核算并有效控制产品成本,必须建立健全成本会计制度,将生产控制和费用核算有机结合在一起
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审计>第三章生产与存货循环的审计考试题目
【单选题】下列审计证据的可靠性最强的是( )。
A.
客 户的销售发票副本
B.
客户计算出来的每股收益
C.
银行寄给客户的银行对账单
D.
注册会计师直接收回的询证函
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【单选题】下列不属于筹资所涉及的主要业务活动的是()。
A.
审批授权
B.
签订合同或协议
C.
取得投资收益
D.
计算利息或股利
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【多选题】注册会计师可以运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。
A.
内部控制的执行
B.
内部控制的设计
C.
被审计单位人员执行的存货盘点
D.
业务经营活动
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【单选题】内部控制的控制环境不包括()
A.
组织结构
B.
职权与责任的分配
C.
交易授权
D.
人力资源政策与实务
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【单选题】下列各项中,不属于审计项目初步业务活动的是( )。 [2012/ 初步业务活动内容 ]
A.
针对接受或保持客户关系和业务委托的评估程序
B.
确定项目组成员及拟利用的专家
C.
评价遵守职业道德守则的情况
D.
签署审计业务约定书
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【多选题】亚洲开发银行的业务活动主要包括:( )
A.
提供贷款
B.
促进经济发展
C.
技术援助
D.
参与股本投资
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【单选题】下列不属于销售与收款循环主要业务活动的是()。
A.
验收商品
B.
接受客户订单
C.
注销坏账
D.
批准赊销信用
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【多选题】注册会计师应当在 ( ) 环节开展初步业务活动。
A.
了解被审计单位及其环境,包括了解内部拉制
B.
针对保持容户关系和具体审计业务实范相应的质量控制程序
C.
评价遵守相关职业道德规范的情况
D.
就审计业务约定条款达成一致意见
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【多选题】初步业务活动包括
A.
初步了解 被审计单位及其环境
B.
评价被审计单位的管理层 治理层是否诚信
C.
评价会计师事务所与注册会计师遵守职业道德的情况
D.
签订或修改审计业务约定书
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A.
内控文化
B.
风险分析
C.
治理结构
D.
人力资源政策
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A.
内部环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息系统
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A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督
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【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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