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【简答题】

A公司的内审人员得出结论认为“员工有偷窃公司财产行为”,内审人员取得的审计证据有以下几项: 1所在车间常有丢失原料(一种钛合金钢板)的情况发生; 2车间管理员称,很多次丢失钢管的时间正好是独自一人值班的时候; 3有同事不经意间看到家里堆放有和单位完全一样的钢管; 4在公司的门禁录像中,能清楚地看到在没有办理相应手续情况下,非正常携带包裹出厂; 5公司采购部门不经意间看到有人回销公司原材料,人家说是从手里买来的。 问题 : 上述关于 “员工有偷窃公司财产行为”的 证据是否充分、适当?请 说明 理由。

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参考答案:
举一反三

【单选题】下列各项审计证据中,通常情况下可靠性最强的是:

A.
被审计单位的已结账存货明细表
B.
银行对账单
C.
询问企业仓库管理员的口头表述
D.
银行询证函回函

【单选题】下列审计证据中。证明力最强的是:

A.
被审计单位提供的证明材料
B.
被审计单位会计人员的言词证据
C.
有关审计事项的环境证据
D.
审计人员亲自编制的相关资料

【单选题】下列审计证据的可靠性最强的是( )。

A.
客 户的销售发票副本
B.
客户计算出来的每股收益
C.
银行寄给客户的银行对账单
D.
注册会计师直接收回的询证函

【多选题】注册会计师可以运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。

A.
内部控制的执行
B.
内部控制的设计
C.
被审计单位人员执行的存货盘点
D.
业务经营活动

【单选题】审计证据的性质包括( )。

A.
充分性和适当性
B.
充分性和合理性
C.
效益性和适当性
D.
充分性和效益性

【单选题】下列审计程序中,最能获取审计证据证明被审计单位存在未入账负债的是()。

A.
审查财务报表日后货币资金支出情况
B.
审查批准采购价格和折扣标记
C.
审查应付账款、应付票据的函证回函
D.
审查供应商发票与债权人名单
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询问企业仓库管理员的口头表述
D.
银行询证函回函
【单选题】下列审计证据中。证明力最强的是:
A.
被审计单位提供的证明材料
B.
被审计单位会计人员的言词证据
C.
有关审计事项的环境证据
D.
审计人员亲自编制的相关资料
【单选题】下列审计证据的可靠性最强的是( )。
A.
客 户的销售发票副本
B.
客户计算出来的每股收益
C.
银行寄给客户的银行对账单
D.
注册会计师直接收回的询证函
【多选题】注册会计师可以运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。
A.
内部控制的执行
B.
内部控制的设计
C.
被审计单位人员执行的存货盘点
D.
业务经营活动
【单选题】审计证据的性质包括( )。
A.
充分性和适当性
B.
充分性和合理性
C.
效益性和适当性
D.
充分性和效益性
【单选题】下列审计程序中,最能获取审计证据证明被审计单位存在未入账负债的是()。
A.
审查财务报表日后货币资金支出情况
B.
审查批准采购价格和折扣标记
C.
审查应付账款、应付票据的函证回函
D.
审查供应商发票与债权人名单
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