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【判断题】
无保留意见审计报告包括标准内部控制审计报告和带强调事项段的内部控制审计报告。
A.
正确
B.
错误
题目标签:
内部控制
无保留意见
审计报告
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参考答案:
举一反三
【多选题】审计报告的意见类型包括()。
A.
无保留意见的审计报告
B.
赞成意见的审计报告
C.
否定意见的审计报告
D.
保留意见的审计报告
E.
拒绝表示意见的审计报告
查看完整题目与答案
【多选题】标准审计报告包含的要素有( )。
A.
审计报告要素齐全
B.
属于无保留意见
C.
不附加说明段
D.
不附加强调事项段或任何修饰性用语
查看完整题目与答案
【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。
A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
查看完整题目与答案
【单选题】下列情形中,注册会计师可能出具带强调事项段无保留意见审计报告的是______。
A.
被审计单位受到其他单位的起诉,要求其停止侵权并负责赔偿,法院已受理但尚未审理
B.
注册会计师发现已审财务报表与其他信息不一致,财务报表存在重大错报需要修改而被审计单位拒绝修改
C.
注册会计师委托当地会计师事务所监盘寄销在外的商品,并对结果满意
D.
被审计单位将其重要会计政策和会计估计做了合理改变且做了适当披露
查看完整题目与答案
【单选题】审计报告的审计意见段主要说明()。
A.
指明财务报表的性质
B.
提出构成整套财务报表的每张报表的名称及附注
C.
执行的审计程序及运用的依据
D.
提及财务报表的对应关系
查看完整题目与答案
【简答题】试比较审计报告和管理建议书内容上的区别。
查看完整题目与答案
【判断题】无论从审计业务委托人,还是从被审计单位管理层,都愿意接受无保留意见的审计报告。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】审计报告日期是指______。
A.
财务报表截止日期
B.
完成审计工作日期
C.
审计报告报送日期
D.
外勤工作完成日期
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【多选题】内部控制的五要素包括()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督
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【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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相关题目:
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A.
无保留意见的审计报告
B.
赞成意见的审计报告
C.
否定意见的审计报告
D.
保留意见的审计报告
E.
拒绝表示意见的审计报告
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【多选题】标准审计报告包含的要素有( )。
A.
审计报告要素齐全
B.
属于无保留意见
C.
不附加说明段
D.
不附加强调事项段或任何修饰性用语
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【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。
A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
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【单选题】下列情形中,注册会计师可能出具带强调事项段无保留意见审计报告的是______。
A.
被审计单位受到其他单位的起诉,要求其停止侵权并负责赔偿,法院已受理但尚未审理
B.
注册会计师发现已审财务报表与其他信息不一致,财务报表存在重大错报需要修改而被审计单位拒绝修改
C.
注册会计师委托当地会计师事务所监盘寄销在外的商品,并对结果满意
D.
被审计单位将其重要会计政策和会计估计做了合理改变且做了适当披露
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【单选题】审计报告的审计意见段主要说明()。
A.
指明财务报表的性质
B.
提出构成整套财务报表的每张报表的名称及附注
C.
执行的审计程序及运用的依据
D.
提及财务报表的对应关系
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【简答题】试比较审计报告和管理建议书内容上的区别。
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【判断题】无论从审计业务委托人,还是从被审计单位管理层,都愿意接受无保留意见的审计报告。()
A.
正确
B.
错误
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【单选题】审计报告日期是指______。
A.
财务报表截止日期
B.
完成审计工作日期
C.
审计报告报送日期
D.
外勤工作完成日期
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【多选题】内部控制的五要素包括()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督
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【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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