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【单选题】

依据《中国南方电网有限责任公司信息系统运行维护管理办法》Q/CSG218001-2018,紧急缺陷应在()小时内消除;重大缺陷应在48小时内制定方案,7日内消除

A.
6.0
B.
12.0
C.
24.0
D.
48.0
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举一反三

【单选题】期货交易所的管理办法由( )制定。

A.
常委会
B.
国务院法制办
C.
最高人民法院
D.
国务院期货监督管理机构

【单选题】根据《执业兽医管理办法》下列应当回收、注销兽医执业证书或助理兽医执业证书的情形是( )

A.
不使用病例且拒不改正的
B.
违法使用兽药的
C.
出让、出租、出借兽医师执业证书或助理兽医执业证书的
D.
伪造诊断结果,出具虛假证明文件
E.
使用伪造、变造的兽医执业证书或助理兽医执业证书的

【多选题】中国南方的四个一级流域,分别是()。

A.
长江流域
B.
黄河流域
C.
珠江流域
D.
东南诸河流域
E.
西南诸河流域

【多选题】下列选项中属于《文物保护工程管理办法》划分我国的文物保护工程分类的有哪些?

A.
保养维护工程
B.
监理及验收
C.
修缮工程
D.
保护性设施建设工程
E.
迁移工程

【多选题】下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有

A.
注册会计师在审计工作中发现了重大错报,而被审计单位的内部控制没有发现这些重大错报
B.
控制环境薄弱
C.
存在高层舞弊迹象
D.
现金出纳与银行出纳为同一人
E.
编制应收账款、应付账款转账凭证的为同一人

【多选题】下列选项中表明存在重大缺陷的迹象有

A.
注册会计师发现董事、 监事和高级管理人员舞弊
B.
企业更正已经公布的财务报表
C.
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报
D.
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效

【多选题】依据《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》(Q/CSG218007-2018),网络安全等级保护管理中,各级单位应定期开展等级保护测评工作,下列对第三、四、五级系统等级测评要求描述正确的是()。

A.
第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评;
B.
第四级信息系统应当每半年至少进行一次等级测评;
C.
第五级信息系统应当每半年至少进行两次等级测评;
D.
第五级信息系统应当依据特殊安全需求进行等级测评。

【单选题】下列各项中,不能表明企业的内部控制存在重大缺陷迹象的是()。

A.
注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊
B.
企业更正已经公布的财务报表
C.
注册会计师发现当期财务报表…
D.
企业审计委员会和内部审计…
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A.
常委会
B.
国务院法制办
C.
最高人民法院
D.
国务院期货监督管理机构
【单选题】根据《执业兽医管理办法》下列应当回收、注销兽医执业证书或助理兽医执业证书的情形是( )
A.
不使用病例且拒不改正的
B.
违法使用兽药的
C.
出让、出租、出借兽医师执业证书或助理兽医执业证书的
D.
伪造诊断结果,出具虛假证明文件
E.
使用伪造、变造的兽医执业证书或助理兽医执业证书的
【多选题】中国南方的四个一级流域,分别是()。
A.
长江流域
B.
黄河流域
C.
珠江流域
D.
东南诸河流域
E.
西南诸河流域
【多选题】下列选项中属于《文物保护工程管理办法》划分我国的文物保护工程分类的有哪些?
A.
保养维护工程
B.
监理及验收
C.
修缮工程
D.
保护性设施建设工程
E.
迁移工程
【多选题】下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有
A.
注册会计师在审计工作中发现了重大错报,而被审计单位的内部控制没有发现这些重大错报
B.
控制环境薄弱
C.
存在高层舞弊迹象
D.
现金出纳与银行出纳为同一人
E.
编制应收账款、应付账款转账凭证的为同一人
【多选题】下列选项中表明存在重大缺陷的迹象有
A.
注册会计师发现董事、 监事和高级管理人员舞弊
B.
企业更正已经公布的财务报表
C.
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报
D.
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效
【多选题】依据《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》(Q/CSG218007-2018),网络安全等级保护管理中,各级单位应定期开展等级保护测评工作,下列对第三、四、五级系统等级测评要求描述正确的是()。
A.
第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评;
B.
第四级信息系统应当每半年至少进行一次等级测评;
C.
第五级信息系统应当每半年至少进行两次等级测评;
D.
第五级信息系统应当依据特殊安全需求进行等级测评。
【单选题】下列各项中,不能表明企业的内部控制存在重大缺陷迹象的是()。
A.
注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊
B.
企业更正已经公布的财务报表
C.
注册会计师发现当期财务报表…
D.
企业审计委员会和内部审计…
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